mitä sinun tarvitsee tietää omistaja-operaattori vs. yrityksen Kuljettajaverot juuri nyt

toimitpa rekkaliikkeessä omalla alaisuudellasi tai vuokraat kuorma-autoliikkeeltä, useimmat kaupallisen rekkaliikkeesi pyörittämisestä aiheutuneet kulut ovat verovähennyskelpoisia. Olennaisesti, verovähennys kutsutaan työhön liittyviä menoja, jotka merkittävästi vähentää ilmoitetut vuositulot ja siten verovelvollisuus.

kuorma-autonkuljettajana tai kuorma-autonkuljettajana sinulle aiheutuu päivittäin paljon kuluja. Itse asiassa rekkaliikenteelle aiheutuu epätavallisen suuria ja merkittäviä kuluja verrattuna moniin muihin toimialoihin. Siksi IRS tarjoaa useita verovähennyksiä teollisuudelle, että kuorma yritysten omistajat / operaattorit pitäisi hyödyntää.

Verovähennysvaatimukset

ennen kuin kuorma-autonkuljettajana voi hakea verovähennyksiä, verovirasto (Internal Revenue Service, IRS) edellyttää, että henkilöllä on oltava ”verokoti.”Veroasuntosi tunnetaan vakiopaikkana tai tavanomaisena lähtöpaikkana matkoillesi. Jos sinulla ei ole vakituista toimipaikkaa, veroasuntosi voi olla siellä, missä työskentelet.

tätä kutsuttiin ”kiertäjäksi”. Sen lisäksi, että, sinun pitäisi myös olla osoite, joka sisällytetään veroilmoituksen. Yleensä tämä on osoite, jossa saat jatkuvasti postisi ja päivityksiä verovähennyksistä. Erityisesti, tämä osoite voisi olla pääkonttori yrityksesi ja kehittämiseen oman asuinpaikan.

lyhyesti sanottuna et voi saada veronalennuksia liike – ja matkakuluista, jos sinulla ei ole ”verokotia.”

yritysten kuljettajien vs. Omistajaoperaattori

veroilmoitusprosessi on hieman erilainen kahden omistajaoperaattorityypin osalta: itsenäiset ammatinharjoittajat vs. itsenäiset urakoitsijat. Jos olet itsenäinen urakoitsija kuljettaja, sinun pitäisi saada 1099 myöntämä asiakkaasi.

itseohjautuvat omistajat käyttävät lomaketta 1040, joka sisältää luettelon C ja joka sisältää heidän liiketoimintakulunsa ja tulonsa. Yksi voi joko käyttää vakio vähennyksiä tai eriteltyjä vähennyksiä, kumpi alentaa verotettavaa tuloa eniten annetaan sinulle pidetään yksityiskohtaista kirjaa kulut.

kuitenkin, jos on työntekijäkuljettajia, heidät tulee kirjata palkkalistoille ja heille tulee antaa W-2-lomake. Jos olet omistaja-operaattori, jolla on itsenäiset urakoitsijat kuljettajina, sinun pitäisi antaa 1099-lomake kuljettajillesi veroilmoitusta varten.

kuorma-autonkuljettajien verovähennykset

tässä muutamia yleisiä liiketoimintakuluja, jotka kuorma-autonkuljettajien ja omistajien tulisi ottaa huomioon verovähennyspyyntöjä jättäessään. Kuitenkin, sinun täytyy olla erittäin tarkkaavainen yksityiskohtia ja pitää kaikki kuitit oman menoja ja muita olennaisia kirjaa läpi vuosien. Tätä käytetään tarvittaessa todisteena IRS: lle (Internal Revenue Service) virkamiehille.

matkakulut

tämä verovähennysten näkökulma on erityisen laaja. Kuorma-autonkuljettajan tien päällä suorittamat kulut katsotaan verovähennyskelpoisiksi. Joitakin niistä ovat kuljetukset aterioihin ja takaisin sekä majoitus-ja muut kulut.

se kattaa myös kustannukset, jotka aiheutuvat kuljettajalta tien päällä työnantajalle lähetettävästä vaaditusta postituksesta. Tässä luokassa ei myöskään pidä unohtaa tiemaksua eikä kuorma-autojen pysäköintikuluja.

yleensä on olemassa erilaisia tapoja kirjata nämä menot. Kaikki mitä sinun tarvitsee tehdä, on tarkistaa vaatimukset IRS oman valtion lisätietoja. Toisaalta, jos olet jo suunnitellut vakiokorvaus menetelmä, voit sitten edetä laskemalla päivittäisiä menoja, kun tien päällä, kuten ateriat, majoitus, ja oheiskulut korvaus käyttämällä päivärahat asetettu IRS julkaisu 1542.

yhdistykset

kuorma-autonkuljettajana tai kaupallisen rekkaliikenneyhtiön omistajana sinun odotetaan olevan sidoksissa tiettyyn ammattiyhdistykseen tai muuhun kollektiiviseen rekkaliikenneyhtiöön. On ehkä kiinnostavaa huomata, että näiden ryhmien jäsenyyteen vaadittavat maksut ovat täysin vähennyskelpoisia. Sen lisäksi vapaaehtoinen jäsenyys kuuluu myös verovähennysten piiriin, jos työntekijä voidaan sertifioida avustamaan valitsemallaan alalla.

MedicalExams

monien muiden työntekijöiden tavoin myös rekkakuskien on osallistuttava useisiin lääketieteellisiin kokeisiin ja tutkimuksiin. Kuljettajat, jotka on pyydetty lääkärintarkastukseen ennen työsuhdetta, ovat oikeutettuja vähennyksiin myös syntyneistä taskurahoista. Näitä vähennyksiä pidetään liiketoimintakuluina eikä sairauskuluina.

Kuorma-auton huoltokulut

Tiedätkö, että suurin osa kuorma-autosi huoltokustannuksista on verovähennyskelpoisia? Riippumatta siitä, oletko vuokralla yritykseltä tai työskentelet työntekijänä tai omistat kuorma-autosi, kuorma-auton kunnossapitoon ja siivoukseen liittyvät kulut ovat vähennyskelpoisia. Näitä ovat muun muassa Öljynvaihto, uudet renkaat, akut, pesusienet, CB-korjaukset, Kuorma-autojen lisävarusteet ja osat, Puhdistustarvikkeet ja monet muut suunnittelemattomat korjaukset.

työhön liittyvät maksut

kaupallisen ajokortin hankkimisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset ovat verovähennyskelpoisia. Lisäksi kustannukset, jotka aiheutuvat kurssista tai koulutuksesta jatkokoulutuksen jatkamiseksi kuorma-autonkuljettajana työskennellessä, ovat myös yleensä vähennyskelpoisia.

muita työhön liittyviä palkkioita ovat:

  • Huumetestausmaksut
  • ajokortin uusimismaksut
  • PISTETUTKIMUKSET
  • Uniapneatutkimuksen kustannukset

puhelin-ja internetyhteys

verovirasto on hyvin tietoinen siitä, että matkapuhelimet ja langattomat Internet-kannettavat tietokoneet ovat tarpeen monien rekkakuskit. Sen lisäksi, että, on myös yleisesti uskotaan, että nämä työkalut ovat välttämättömiä henkilökohtaiseen käyttöön, vaikka kuljettajat ovat tiellä.

tämän vuoksi kuorma-autonkuljettajilla on mahdollisuus vähentää jopa 50% käyttömaksuista. Myös kaikki matkapuhelinten tai kannettavien tietokoneiden hankinnasta aiheutuneet kulut ovat kokonaan vähennyskelpoisia

polttoaine

kuorma-autonkuljettajat voivat vähentää päivittäisen toiminnan aikana aiheutuneet polttoainekustannukset. Tämä korvataan niin kauan kuin se ei ylitä 100 dollarin rajaa. Jos maksat enemmän kuin $100 Out-of-pocket liiketoiminnan tarkoituksiin, voit vähentää joitakin kuluja kanssa standardin kilometritaksa.

muut sekalaiset maksut

univormut, Toimistotarvikkeet, makuupaikan tavarat, silmätutkimukset, suojalasit ja monet muut sekalaiset tavarat ovat kaikki verovähennyskelpoisia. Perusteellisen listan tavaroista, jotka voit vähentää työssäsi rekkaliikenteessä, löydät täältä ja täältä.

lisävähennykset omistajayrittäjille

Kuorma-autonomistajat voivat käyttää tavanomaisia päivärahamenetelmiä kulujen verovähennysten hakemiseen. On kuitenkin hyvä käyttää todellista kustannustapaa ja pitää kirjaa kaikista kuluista, koska omistaja/operaattorit saavat vähentää lisäkustannukset.

omistajana voi vähentää Kuorma-auton hankintaa varten lainasta maksetut korot, mahdolliset leasingmaksut ja kuorma-auton vakuutusmaksut. Omistaja-operaattorit voivat myös vähentää poistokustannukset siellä kuorma tiettynä verovuonna, että se oli omistuksessa ja käytetty teidän kuorma liiketoimintaa.

kuorma-autonkuljettajien vähennysten hakeminen

yleensä kuorma-autonkuljettajien on oltava tietoisia vähennysten hakemista koskevista erityissäännöistä. On tärkeää ottaa huomioon muutoksetei menetä mitään verovähennysmahdollisuutta tai välttää liian vaativia vähennyksiä.

jokaisella yrityksellä on todellakin ainutlaatuinen työ-ja verotustilanteensa, eikä se eroa rekkaliikenteestä. Jos tilanteeseesi sovellettavasta verovähennyksestä on lisäkysymyksiä ja huolenaiheita, sinun ei pitäisi epäröidä pyytää taloudellista neuvontaa ympärilläsi olevalta veroammattilaiselta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.